Rapporté au nombre d’habitants,le niveau des dépenses du Département, en fonctionnement, est inférieur à celui observé pourl’Hexagone. Concernant l’investissement, malgré une hausse de 21,3 % des dépenses par habitant, le niveau demeure inférieur au niveau national. Pour les communes, bien que l’écart se soit légèrement réduit en 2019, le niveau des dépenses par habitant demeure largement en deçà des chiffres observés au niveau national, tant en fonctionnement qu’en investissement. Dépenses par habitant(1) (en euros) 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variation France 2019 2019/2018 (2) Département Fonctionnement 1 206,7 1 096,0 1 256,0 1 189,0 1 290,0 920,0 956,0 3,9% 1133(3) Investissement 413,0 243,0 201,0 218,0 181,0 239,0 290,0 21,3% 320(3) Communes Fonctionnement 317,5 540,8 608,0 573,4 595,5 552,4 634,3 14,8% 1 213,0 Investissement 207,0 194,8 284,8 265,7 237,0 276,5 396,7 43,5% 500,0 (1) : Ratio entre le montant de la dépense et le nombre d'habitants à Mayotte. (2) : Départements de moins de 250 000 habitants - Communes de 10 000 à 20 000 habitants (3) : Données 2018 Source : Direction régionale des finances publiques 3.2.2 Analyse des finances des collectivités locales Comptes administratifs simplifiés des collectivités locales Département Communes En millions d'euros 2018 2019 Variation Structure en 2018 2019 Variation Structure en 2019/2018 2019 2019/2018 2019 Recettes totales 376,8 396,2 5,2% 100,0% 243,2 276,2 13,6% 100,0% Recettes de fonctionnement 297,7 298,9 0,4% 75,4% 159,7 183,2 14,8% 66,3% Recettes fiscales 116,5 129,9 11,5% 32,8% 81,3 101,7 25,1% 36,8% Impôts directs 9,0 13,4 48,6% 3,4% 13,8 21,9 58,9% 7,9% Impôts indirects 107,5 116,5 8,4% 29,4% 67,5 78,6 16,5% 28,5% Dotation globale de fonctionnement 36,8 31,1 -15,4% 7,9% 61,7 64,0 3,8% 23,2% Autres 144,4 86,0 -40,5% 21,7% 16,7 17,1 2,3% 6,2% Recettes d'investissement 79,1 97,3 23,1% 24,6% 83,6 93,0 11,3% 33,7% Dotations et subventions reçues 11,2 15,8 41,3% 4,0% 32,8 40,1 22,1% 14,5% Emprunts 0,0 0,0 0,0% 0,0% 22,0 23,4 6,5% 8,5% Autres 67,9 78,1 15,0% 19,7% 28,8 22,8 -20,8% 8,3% Dépenses totales 297,2 319,6 7,5% 80,7% 215,8 271,1 25,6% 98,1% Dépenses de fonctionnement 236,0 245,1 3,9% 61,9% 143,8 166,8 15,9% 60,4% dont frais de personnel 89,4 102,6 14,8% 25,9% 95,1 108,1 13,7% 39,1% dont intérêts de la dette 4,4 3,5 -21,5% 0,9% 0,8 0,8 8,1% 0,3% Dépenses d'investissements 61,2 74,4 21,6% 18,8% 72,0 104,3 44,9% 37,8% Subventions versées 3,6 10,1 184,1% 2,6% 0,0 0,0 - 0,0% Remboursement de dette 6,4 6,0 -6,7% 1,5% 3,5 3,9 13,3% 1,4% Dépenses d'équipement brut 43,8 51,6 17,7% 13,0% 66,3 99,7 50,5% 36,1% Autres 7,4 6,7 -9,0% 1,7% 2,2 0,7 -67,8% 0,3% Résultat 79,5 76,7 -3,6% - 27,4 5,2 -81,2% - Capacité d'autofinancement 72,9 60,2 -17,5% - 18,7 20,7 10,4% - Dette au 31 décembre 84,8 78,9 -6,9% 60,9 80,3 32,0% - - Source : Direction régionale des finances publiques 1) La situation financière du Département reste bien orientée Malgré une baisse du résultat et de la CAF (respectivement -2,8 millions et -12,7 millions d’euros), la situation financière du Département reste bien orientée en 2019. Ce recul s’explique par une progression des dépenses totales (+7,5 %) plus prononcée que celle des recettes totales (+5,2 %). Les recettes totales s’élèvent à 396,2 millions d’euros en 2019, soit une hausse de 5,2 % sur un an (+19,4millions d’euros).Les recettes de fonctionnement progressent légèrement (+0,4 %), portées par l’augmentation des recettes fiscales (+11,5 %), et plus précisément des 68